一、 *采购人名称: 点击登录查看(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: 广德翔云商贸有限公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位: 点击登录查看(主管预算单位)
六、 *验收日期: ****
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 好媳妇 旋转拖把 | 3 | 120.0 | 好媳妇\hd7206 | 验收通过 | |
2 | 美的 1.5 烧水壶 | 2 | 218.0 | 美的/Midea\1.5 | 验收通过 | |
3 | 兰诗 FH-1274 垃圾桶 | 5 | 50.0 | 兰诗\FH-1274 | 验收通过 | |
4 | 齐心 GP306 水笔 | 30 | 360.0 | 齐心/Comix\GP306 | 验收通过 | |
5 | 得力 63108 报告夹 | 20 | 200.0 | 得力/deli\63108 | 验收通过 | |
6 | 得力 7757 彩色复印纸 | 30 | 450.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
7 | 得力 23210 记事本 | 20 | 500.0 | 得力/deli\23210 | 验收通过 | |
8 | 得力 5618 档案盒 | 15 | 270.0 | 得力/deli\5618 | 验收通过 | |
9 | 得力 3344 记事本 | 30 | 840.0 | 得力/deli\3344 | 验收通过 | |
10 | 得力 DL-S822 水笔 | 20 | 560.0 | 得力/deli\DL-S822 | 验收通过 | |
11 | 回力 雨鞋 | 3 | 135.0 | 回力/Warrior\HL807 | 验收通过 | |
12 | 妙洁 垃圾袋 | 60 | 720.0 | 妙洁/magic\50*60cm | 验收通过 | |
13 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 30 | 210.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
14 | 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 | 30 | 210.0 | 南孚/NANFU\7号2粒(2代) | 验收通过 | |
15 | 金士顿 DT100G3 64G U盘 | 4 | 220.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3 64G | 验收通过 | |
16 | 富光 FP1003-3200 热水瓶 | 10 | 350.0 | 富光\FP1003-3200 | 验收通过 | |
17 | 椅子配件 | 20 | 320.0 | 无品牌\常规塑料凳 | 验收通过 | |
18 | 公牛 GN-109K 5M 多功能插座 | 3 | 195.0 | 公牛/BULL\GN-109K 5M | 验收通过 | |
19 | 得培力 D-55 档案盒 | 20 | 160.0 | 得培力/depli\D-55 | 验收通过 | |
20 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 20 | 360.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
21 | 公牛 GN-606 多功能插座 | 4 | 112.0 | 公牛/BULL\GN-606 | 验收通过 | |
22 | 公牛 GN-607(3m) 多功能插座 | 2 | 70.0 | 公牛/BULL\GN-607(3m) | 验收通过 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 程龙