一、 *采购人名称: 点击登录查看
二、 *履约供应商名称: 淮北市福歌商贸有限责任公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位: 点击登录查看
六、 *验收日期: ****
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 90.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
2 | 得力 0371 订书机 | 10 | 300.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
3 | 得力 卡套/证件套 | 320 | 800.0 | 得力/deli\33384 | 验收通过 | |
4 | 得力 7302 胶棒 | 100 | 400.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
5 | 得力 6010 剪刀 | 10 | 75.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
6 | 试卷袋(封条) 牛皮信封 | 35 | 3500.0 | 其他家\无型号 | 验收通过 | |
7 | 亚太森博 凯欧A4 70g 打印/复印纸 凯欧 A4 复印纸 70g 500张/包 8包/箱 | 186 | 34410.0 | 亚太森博\凯欧A4 70g | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 刘斌